Faktúra 2260563
Dátum vyhotovenia: 21.8.2026
Faktúra doručená: 21.8.2026
Číslo objednávky: 358/2/Za/8/2026
Číslo zmluvy: 37/4/2026
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65B4 (PB,PU,IL), 9669 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 892,87 EUR
ceny sú vrátane DPH