Faktúra 3150035
Dátum vyhotovenia: 29.1.2015
Faktúra doručená: 31.1.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 11218.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 461,79 EUR
ceny sú vrátane DPH