Faktúra 3150085
Dátum vyhotovenia: 11.2.2015
Faktúra doručená: 23.2.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 10936.89 EUR
Názov položky:
soľ, -0.01 EUR
Názov položky:
soľ, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 124,27 EUR
ceny sú vrátane DPH