Faktúra 3150223
Dátum vyhotovenia: 31.3.2015
Faktúra doručená: 31.3.2015
Číslo zmluvy: 6.100559
Dodávateľ
Slovak Telecom a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
telefon-pevná linka, 140.37 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
168,44 EUR
ceny sú vrátane DPH