Faktúra 3150492
Dátum vyhotovenia: 30.7.2015
Faktúra doručená: 31.7.2015
Číslo objednávky: 243/3/Le/7/2015
Dodávateľ
URBIS s.r.o.
Šumperská 50
97101 Prievidza
IČO: 36315761
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oprava krovinorezu , 35.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
35,81 EUR
ceny sú vrátane DPH