Faktúra 3150503
Dátum vyhotovenia: 30.7.2015
Faktúra doručená: 31.7.2015
Číslo objednávky: 247/3/No/7/2015
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
pneumatiky, 574.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
574,54 EUR
ceny sú vrátane DPH