Faktúra 3150522
Dátum vyhotovenia: 31.7.2015
Faktúra doručená: 31.7.2015
Číslo objednávky: 224,259/3/He/6,7/2015
Dodávateľ
Peter Briatka
Šoltésovej 971/36
972 71 Nováky
IČO: 40422763
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhradné diely, 215.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
215,18 EUR
ceny sú vrátane DPH