Faktúra 3150528
Dátum vyhotovenia: 6.8.2015
Faktúra doručená: 11.8.2015
Číslo zmluvy: 21/3/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energia PD-vyúčtovanie 1.7.-31.7.2015, -423.32 EUR