Faktúra 3150535
Dátum vyhotovenia: 4.8.2015
Faktúra doručená: 13.8.2015
Číslo objednávky: 262/3/Ho/7/2015
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
oleje PP90, OHH 46, plastické mazivo, 685.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
685,80 EUR
ceny sú vrátane DPH