Faktúra 3150554
Dátum vyhotovenia: 18.8.2015
Faktúra doručená: 24.8.2015
Číslo objednávky: 283/3/HE/8/2015
Dodávateľ
Kontakt
Okružná 784/42
97241 Koš
IČO: 33652511
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 127.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,92 EUR
ceny sú vrátane DPH