Faktúra 3150555
Dátum vyhotovenia: 18.8.2015
Faktúra doručená: 24.8.2015
Číslo objednávky: 285/3/Sl/8/2015
Dodávateľ
MIP, s.r.o.
Lúčna 4
971 01 Prievidza
IČO: 31629784
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
tonery, 121.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,08 EUR
ceny sú vrátane DPH