Faktúra 3150572
Dátum vyhotovenia: 26.8.2015
Faktúra doručená: 31.8.2015
Číslo objednávky: 284/3/Ho/8/2015
Dodávateľ
Stavebniny KREMEL
Štúrova 1039/65
97213 Nitrianske Pravno
IČO: 32951990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
perlit, 174 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
174,00 EUR
ceny sú vrátane DPH