Faktúra 3150583
Dátum vyhotovenia: 7.9.2015
Faktúra doručená: 7.9.2015
Číslo zmluvy: 21/3/2013
Dodávateľ
SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 36403008
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
el.energ. Prievidza 1.9.-30.9.2015 - záloha, 731 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
731,00 EUR
ceny sú vrátane DPH