Faktúra 3150888
Dátum vyhotovenia: 27.11.2015
Faktúra doručená: 3.12.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 6086.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 303,39 EUR
ceny sú vrátane DPH