Faktúra 3150928
Dátum vyhotovenia: 3.12.2015
Faktúra doručená: 10.12.2015
Číslo zmluvy: 39/4/2010
Dodávateľ
EUROMAR
Zimná 57
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
soľ, 11855.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 855,69 EUR
ceny sú vrátane DPH