Faktúra 3150994
Dátum vyhotovenia:
31.12.2015
Faktúra doručená:
12.1.2016
Číslo objednávky:
79/4/La/12/2014
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM KK 16.12.-31.12.2015, 1006.15 EUR
Názov položky:
PHM KK 16.12.-31.12.2015, -0.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 207,32 EUR
ceny sú vrátane DPH