Faktúra 3160088
Dátum vyhotovenia: 23.2.2016
Faktúra doručená: 2.3.2016
Číslo objednávky: 38,41/3/Vn/2/2016
Dodávateľ
KONTAKT s.r.o.
Okružná 784/42
972 41 Koš
IČO: 47737140
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
náhr.diely, 333.33 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH