Faktúra 3170179
Dátum vyhotovenia:
28.2.2017
Faktúra doručená:
9.3.2017
Číslo zmluvy:
9/4/2016
Dodávateľ
ROSS Nitr. Rudno spol. s r.o.
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Madvova 235
972 26 Nitrianske Rudno
IČO: 36307998
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM NR 15.2.-28.2.2017, 1381.77 EUR
Názov položky:
PHM NR 15.2.-28.2.2017, 0.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 658,20 EUR
ceny sú vrátane DPH