Faktúra 3170406
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            30.4.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            16.5.2017
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                6208/2016
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
                Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            El.energia NR 04/2017-opravná, 27.56 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    33,07 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH