Faktúra 3170472
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            31.5.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            5.6.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            288/3/Iš/5/2017
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        UNISPOJ, s.r.o.
Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
                Priemyselná l2
97101 Prievidza
IČO: 36333239
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Matice,podložky, 39.4 EUR                                
                            Názov položky:
                            Matice,podložky, 0.01 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    39,41 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH