Faktúra 3170481
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            24.5.2017
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            6.6.2017
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            289/3/Iš/5/2017
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        STAVEBNINY KLARK s.r.o.
Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
                Diviaky nad Nitricou 209
972 25 Diviaky nad Nitricou
IČO: 47454911
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Cement, 96.6 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    115,92 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH