Faktúra 3170928
Dátum vyhotovenia:
29.9.2017
Faktúra doručená:
4.10.2017
Číslo objednávky:
560,601/3/Va,Vn/9/2017
Dodávateľ
URBIS-predaj a servis, s.r.o.
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Šumperská
971 01 Prievidza
IČO: 45972915
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava krovinorezov, 73.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,53 EUR
ceny sú vrátane DPH