Faktúra 3190308
Dátum vyhotovenia: 20.3.2019
Faktúra doručená: 27.3.2019
Číslo objednávky: 174/3/Ka/3/2019
Dodávateľ
Sečanský Pavol-SEPO
Mojmírova 1288/22
95704 Bánovce nad Bebravou
IČO: 33406944
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, podložky, 136.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
164,38 EUR
ceny sú vrátane DPH