Faktúra 3191382
Dátum vyhotovenia:
31.10.2019
Faktúra doručená:
14.11.2019
Číslo zmluvy:
7641/2018
Dodávateľ
MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Nitrianska 7555/18
921 01 Piešťany
IČO: 35743565
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El. energia - str. PD - 10/2019 - vyúčt., 60.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
72,26 EUR
ceny sú vrátane DPH