Faktúra 3221000
Dátum vyhotovenia: 3.10.2022
Faktúra doručená: 6.10.2022
Číslo zmluvy: 5/4/2008
Dodávateľ
SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. PD - 16.-30.9.2022, 3614.39 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 337,27 EUR
ceny sú vrátane DPH