Faktúra 3221191
Dátum vyhotovenia: 14.11.2022
Faktúra doručená: 14.11.2022
Číslo objednávky: 770/3/Ra/11/2022
Dodávateľ
ARCUS ENGINEERING SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nadjazdová 2768/2K
971 01 Prievidza
IČO: 36307866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Montážna sada - dielňa PD, 103.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,55 EUR
ceny sú vrátane DPH