Faktúra 3221192
Dátum vyhotovenia: 8.11.2022
Faktúra doručená: 15.11.2022
Číslo objednávky: 748/3/Vn/10/2022
Číslo zmluvy: 76/4/2022
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obnova VDZ - c. II. a III. tr. - str. PD, 7886.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 886,59 EUR
ceny sú vrátane DPH