Faktúra 3221249
Dátum vyhotovenia: 18.11.2022
Faktúra doručená: 1.12.2022
Číslo objednávky: 798/3/Be/11/2022
Dodávateľ
Ján Vážan
Školská 428/19
972 11 Lazany
IČO: 41601181
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava kotla - str. PD, 150 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,00 EUR
ceny sú vrátane DPH