Faktúra 3221266
Dátum vyhotovenia: 1.12.2022
Faktúra doručená: 5.12.2022
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 11/2022, 106.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,70 EUR
ceny sú vrátane DPH