Faktúra 3221269
Dátum vyhotovenia: 30.11.2022
Faktúra doručená: 6.12.2022
Číslo objednávky: 821/3/Lo/11/2022
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie - údržba mostov, ZDZ, 236.04 EUR
Názov položky:
Materiál, náradie - údržba mostov, ZDZ, 78.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
314,66 EUR
ceny sú vrátane DPH