Faktúra 3221286
Dátum vyhotovenia: 25.11.2022
Faktúra doručená: 6.12.2022
Číslo objednávky: 797/3/Lo/11/2022
Číslo zmluvy: 126/4/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 419.1 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
502,92 EUR
ceny sú vrátane DPH