Faktúra 3221331
Dátum vyhotovenia: 1.12.2022
Faktúra doručená: 13.12.2022
Číslo objednávky: 68/4/Hr/11/2022
Číslo zmluvy: 82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ - str. NP, 22757 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27 308,40 EUR
ceny sú vrátane DPH