Faktúra 3221339
Dátum vyhotovenia: 8.12.2022
Faktúra doručená: 14.12.2022
Číslo objednávky: 836/3/Lo/12/2022
Číslo zmluvy: 126/4/2021
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 865.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 038,96 EUR
ceny sú vrátane DPH