Faktúra 3230338
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            17.4.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            20.4.2023
                        
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                19/4/2022
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
                Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            PHM - 1.4.-15.4.2023 - str. NP, 340.42 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    408,51 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH