Faktúra 3230346
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            12.4.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            21.4.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            180/3/Be/04/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        IMPA Žiar nad Hronom s.r.o.
Vieska 285
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062
                Vieska 285
965 01 Ladomerská Vieska
IČO: 31558062
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Servis - PD 917GC - str. PD, 50 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    60,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH