Faktúra 3230364
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            21.4.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            27.4.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            191/3/Lo/04/2023
                        
                        
                                                    
                                Číslo zmluvy:
                                43/4/2022
                            
                                            Dodávateľ
                    
                        DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
                Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Asfaltová emulzia - str. BN, PE, 3230 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    3 876,00 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH