Faktúra 3230404
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            29.4.2023
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            9.5.2023
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            243/3/Ra/04/2023
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        METAX, spol. s r.o.
Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
                Nad parkom 491/27
955 01 Tovarníky
IČO: 34140972
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Materiál - dielňa, vozidlá, prac. náradie, 72.39 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    86,87 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH