Faktúra 3231080
Dátum vyhotovenia: 1.11.2023
Faktúra doručená: 6.11.2023
Číslo zmluvy: 0122041033
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pevná linka - 10/2023, 105.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
127,00 EUR
ceny sú vrátane DPH