Faktúra 3231197
Dátum vyhotovenia: 20.11.2023
Faktúra doručená: 21.11.2023
Číslo objednávky: 699/3/Lo/11/2023
Číslo zmluvy: 55/4/2023
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, spreje - strediská PD,NR,PE,BN,NP, 645.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
774,60 EUR
ceny sú vrátane DPH