Faktúra 3231207
Dátum vyhotovenia: 21.11.2023
Faktúra doručená: 28.11.2023
Číslo objednávky: 707/3/Lo/11/2023
Číslo zmluvy: 62/4/2023
Dodávateľ
SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 582BT - str. PD, 1275.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 530,90 EUR
ceny sú vrátane DPH