Faktúra 3231218
Dátum vyhotovenia: 28.11.2023
Faktúra doručená: 30.11.2023
Číslo objednávky: 705/3/Lo/11/2023
Číslo zmluvy: 115/4/2022
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky - PD 493CZ, TN 376GL, PDZ 234, 998.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 198,46 EUR
ceny sú vrátane DPH