Faktúra 3231253
Dátum vyhotovenia: 1.12.2023
Faktúra doručená: 5.12.2023
Číslo zmluvy: RZTSK 2019/0846
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 11/2023, 310.38 EUR
Názov položky:
Tel. hovory - mobily - 11/2023 - pohľ., 4.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
314,74 EUR
ceny sú vrátane DPH