Faktúra 3231281
Dátum vyhotovenia: 7.12.2023
Faktúra doručená: 11.12.2023
Číslo objednávky: 757/3/Lo/12/2023
Číslo zmluvy: 115/4/2022
Dodávateľ
VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely - PD 575EB - str. NR, 695.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
834,72 EUR
ceny sú vrátane DPH