Faktúra 3231364
Dátum vyhotovenia: 31.12.2023
Faktúra doručená: 5.1.2024
Číslo objednávky: 802/3/Lo/12/2023
Dodávateľ
Michal Kurbel - KOVOMK
Cígeľ 338
971 01 Prievidza
IČO: 43246508
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál - vozidlá, potreby str. NR,NP,BN, 142.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
170,57 EUR
ceny sú vrátane DPH