Faktúra 3240068
Dátum vyhotovenia: 31.1.2024
Faktúra doručená: 1.2.2024
Číslo objednávky: 17/3/Lo/01/2024
Číslo zmluvy: 103/4/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo - str. NP, 1084.96 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 301,95 EUR
ceny sú vrátane DPH