Faktúra 3240107
Dátum vyhotovenia: 31.1.2024
Faktúra doručená: 7.2.2024
Číslo objednávky: 46/3/Lo/01/2024
Dodávateľ
Ing.Dušan Baranec N.B.D.
Košovská cesta 23
97101 Prievidza
IČO: 10889370
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál a náradie na údržbu str. NR,BN, 220.56 EUR
Názov položky:
Materiál a náradie na údržbu str. NR,BN-prenos DP, 70.52 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
291,08 EUR
ceny sú vrátane DPH