Faktúra 3240150
Dátum vyhotovenia: 16.2.2024
Faktúra doručená: 21.2.2024
Číslo zmluvy: 19/4/2022
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1.-15.2.2024, 125.71 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
150,85 EUR
ceny sú vrátane DPH