Faktúra 3240514
                    
                    
                            Dátum vyhotovenia:
                            4.6.2024
                        
                        
                                                
                            Faktúra doručená:
                            13.6.2024
                        
                        
                                                
                            Číslo objednávky:
                            285/3/Vn/05/2024
                        
                        
                                            Dodávateľ
                    
                        PREFA-STAV, spol. s r.o.
Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
                Krušovská 2093
955 01 Topoľčany
IČO: 34102507
Odberateľ
                    
                        Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
                Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
                            Betón - údržba mostov, 159.36 EUR                                
                            Celková hodnota fakturovaného plnenia:
                                                    159,36 EUR
                                
                                                                            ceny sú vrátane DPH                                                                    
                             
                 
             
             
            