Faktúra 3250304
Dátum vyhotovenia: 12.4.2025
Faktúra doručená: 17.4.2025
Číslo zmluvy: 98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravné lístky - 04/2025 , 87.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
87,43 EUR
ceny sú vrátane DPH