Faktúra 3250423
Dátum vyhotovenia:
19.5.2025
Faktúra doručená:
22.5.2025
Číslo zmluvy:
47/4/2024
Dodávateľ
Jozef Kučera KELLY TRANS
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Štúrova 1022
972 13 Nitrianske Pravno
IČO: 32948891
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PHM - str. NP - 1. - 15.5.2025, 686.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
843,84 EUR
ceny sú vrátane DPH